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Vorschau Umsatzsteuer-Voranmeldung

Zeitraum vom [%fromdate%] bis [%todate%]

Steuernummer: [%steuernummer%]   Datum ([%Datum_heute%])

Finanzamt [%FA_Name%]
[%FA_Strasse%]
[%FA_PLZ%] [%FA_Ort%]
Fax: [%FA_FAX%]
  Firma [%company%]
[% IF company_street %] [% company_street %]
[% END %] [%company_city%]
[%IF !company_street%] [%address%] [%END %]

[% IF !year2007%] [%END%] [% IF year2007%] [%END%] [% IF !year2007%] [%END%] [%IF year2007%] [%END %] [%IF year2010%] [%END%] [%IF year2010%] [%END%]
I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung
Lieferungen und sonstige Leistungen
an innergemeinschaftliche Abnehmer mit USt-IdNr (Spalte 41) [%pos_ustva_41%]
neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr (Spalte 44) [%pos_ustva_44%]
neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (Spalte 49) [%pos_ustva_49%]
Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (Spalte 43) [%pos_ustva_43%]
Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug.
Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 20 UStG
(Spalte 48) [%pos_ustva_48%]
Steuerpflichtige Umsätze
zum Steuersatz von 16 v.H. (Spalte 51) [%pos_ustva_51%]
(Spalte 51 rechts) [%pos_ustva_511%]
zum Steuersatz von 19 v.H. (Spalte 81) [%pos_ustva_81%]
(Spalte 81 rechts) [%pos_ustva_811%]
zum Steuersatz von 7 v.H. (Spalte 86) [%pos_ustva_86%] (Spalte 86 rechts) [%pos_ustva_861%]
andere Steuersätze 35 [%pos_ustva_35%] 36 [%pos_ustva_36%]
 
Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet mit USt-IdNr (Spalte 77) [%pos_ustva_77%]
Umsätze, nach §24 UStG (Sägewerkserzeugnisse, alkoholische Getränke etc.) 76 [%pos_ustva_76%] 80 [%pos_ustva_80%]
 
Innergemeinschaftliche Erwerbe
Steuerfrei nach §4b UStG (Spalte 91) [%pos_ustva_91%]
Steuerpflichtige zum Steuersatz von 16 v.H. (Spalte 97) [%pos_ustva_97%]
(Spalte 97 rechts) [%pos_ustva_971%]
Steuerpflichtige zum Steuersatz von 19 v.H. (Spalte 89) [%pos_ustva_89%]
(Spalte 89 rechts) [%pos_ustva_891%]
zum Steuersatz von 7 v.H. (Spalte 93) [%pos_ustva_93%] (Spalte 93 rechts) [%pos_ustva_931%]
zu anderen Steuersätzen (Spalte 95) [%pos_ustva_95%] 98 [%pos_ustva_98%]
neuer Fahrzeuge von Lieferern von Lieferanten ohne USt.IdNr.
zum allgemeinen Steuersatz
(Spalte 94) [%pos_ustva_94%] (Spalte 96) [%pos_ustva_96%]
 
Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschften (§25b Abs. 2 UStG) 42 [%pos_ustva_42%]
Steuerpflichtige Umstze im Sinne, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet 60 [%pos_ustva_60%]
Nicht steuerbare Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG 21 [%pos_ustva_21%]
Im Inland nicht steuerbare Umsätze 45 [%pos_ustva_45%]
 
Übertrag (Zeile 43) [%pos_ustva_Z43%]
Übertrag (Zeile 45) [%Z45%]
Im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmen (§13b Abs. 1 UStG) 46 [%pos_ustva_46%] 47 [%pos_ustva_47%]
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 52 [%pos_ustva_52%] 53 [%pos_ustva_53%]
Lieferungen sicherungsbereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen. 73 [%pos_ustva_73%] 74 [%pos_ustva_74%]
Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 84 [%pos_ustva_84%] 85 [%pos_ustva_85%]
Steuer wegen Wechsel der Besteuerungsform und Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen wegen Steuersatzerhöhung. 65 [%pos_ustva_65%]
 
Umsatzsteuer (Zeile 53) [%Z53%]
 
Abziehbare Vorsteuerbeträge
Vorsteuerbeträge von Rechnungen von anderen Unternehmern (Spalte 66) [%pos_ustva_66%]
Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb 61 [%pos_ustva_61%]
Entrichtete Einfuhrumsatzsteuer 62 [%pos_ustva_62%]
Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des §13b Abs. 1 UStG 67 [%pos_ustva_67%]
Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittsästzen berechnet sind 63 [%pos_ustva_63%]
Berichtigung des Vorsteuerabzugs 64 [%pos_ustva_64%]
Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens sowie von Kleinunternehmern 59 [%pos_ustva_59%]
Verbleibender Betrag (Zeile 62) [%Z62%]
Andere Steuerbeträge
in Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge sowie Steuerbeträge, die nach §4 Nr. 4a, § 6a Abs. 4, §7 oder §25b UStG geschuldet werden 69 [%pos_ustva_69%]
 
Umsatzsteuer-Vorauszahlung/Überschuss (Zeile 65) [%Z65%]
Anrechnung (Abzug) der festgesetzten Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung (nur in der letzten Voranmeldung des Besteuerungszeitraums, ausfüllen) 39 [%pos_ustva_39%]
 
Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung bzw. Verbleibender Überschuss 83 [%pos_ustva_83%]
[%IF FA_steuerberater%]

Steuerberater:
[%FA_steuerberater_name%]
[%FA_steuerberater_street%]
[%FA_steuerberater_city%]
Tel: [%FA_steuerberater_tel%]

[%END%]